金昌:一份紀檢監察建議書引發了一次集中檢查
“在巡察、審計和市紀委監委核查過程中,我們發現一些單位仍然存在違規報銷差旅費問題,為了以案促改,現向你單位提出紀檢監察建議……”
2020年以來,金昌市紀委監委多次收到巡察、審計移送和監督檢查發現的違規報銷差旅費問題線索。為有效規范財務報銷工作,今年1月,市紀委監委向市財政局發出《關于違規報銷差旅費問題的紀檢監察建議》,從提高思想認識、加強教育培訓、嚴格自查自糾、加強監督檢查、健全管理制度等方面提出了建議。
接到紀檢監察建議書后,市財政局抽調業務骨干和相關部門財務人員組成8個檢查組,利用半個月時間對市直一級、二級預算單位進行了集中檢查。
檢查組結合巡察、審計和各單位自查情況,著重從單位內控制度建設、報銷審批流程建立、會計基礎賬目、差旅費管理制度落實等方面著手,檢查各單位在差旅費報銷中存在的突出問題,向被檢查單位送達問題整改通知書,反饋檢查發現的問題,提出整改落實意見,督促各單位按期整改落實到位。
同時,市財政局從強化制度機制入手,組織制定并報請市政府出臺《金昌市市級財政資金使用管理辦法》《金昌市市級基本支出預算管理辦法》《金昌市市級財政專項資金管理辦法》,修訂完善《金昌市市級行政事業單位財務管理辦法》,制定《金昌市市級行政事業單位財務管理考核辦法》,進一步明確工作流程、具體要求。對近年來出臺的財政法規制度進行梳理,編印《財務管理制度匯編》發放至各預算單位,作為業務指導和學習資料。
針對檢查中發現的普遍性問題,市財政局及時與被檢查單位溝通交流,強化業務指導,共同分析查找原因,提出整改意見,督促整改落實。(供稿 孫永紅 )
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