近期,省紀委監委派駐省審計廳紀檢監察組提出科學分配審計項目、優化審計項目考核、加強審計項目管控等紀檢監察建議。
省審計廳隨即梳理編制了項目審計各環節質量要求、負面清單及項目自查要點,將審計工作中發現的普遍問題以文件形式加以明確,提出規范要求,促進全省審計機關進一步加強審計質量管控。
該要點從審計業務文書、審計記錄、審計程序3大類11個方面,梳理總結出質量要求153條、負面清單134條和審計組自查要點130條,詳細規范了具體要求、時間及程序,特別是以負面清單形式從審計通知書印發送達、審計調查了解記錄、審計實施方案編制執行、審計取證行為、重要事項管理記錄、審計報告征求意見、發送審計決定、審計事項移送處理等環節,提示易錯事項和風險點,明確審計權力邊界,做到審計質量管控“一把尺子量到底”,扎緊權力運行的制度“籠子”。
“用好紀檢監察建議這個有力武器,不僅要堅持問題導向,找出問題的病根病灶,精準提出整改建議,更重要的是關注整改結果,以紀法剛性約束壓實整改責任,推動問題整改到位,讓紀檢監察建議落地見效。”派駐省審計廳紀檢監察組負責人表示。(供稿 王起聞 編輯 張麗敏)
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